湖北省工商行政管理局

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黄石市工商行政管理局2019年财政预算公开

一、部门基本概况

二、单位机构设置

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算情况

七、名词解释

八、2019年部门预算公开表

(一)2019年收支预算总表

(二)2019年收入预算总表

(三)2019年支出预算总表

(四)2019年财政拨款收支预算总表

(五)2019年一般公共预算支出表

(六)2019年一般公共预算基本支出表

(七)2019年政府性基金预算支出表

(八)2019年财政拨款“三公”经费支出表

(九)2019年财政专项支出预算表

(十)2019年专项转移支付分市县表

一、部门基本概况

(一)人员情况

黄石市工商行政管理局为市政府直属正处级行政机构,单位共有编制360人,其中:行政编制300人,工勤编制26人,事业编制34人。截止20189月份,单位实有人员505人:其中在职人员305人、离休人员2 人、退休人员198人。

(二)主要职能

1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2、负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全市工商管理系统12315行政执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责本市商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标推荐、知名商标认定和保护工作,促进本市驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。

11、负责本市企业信用体系建设,组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、为大企业提供“直通车”服务。

14、领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

黄石市工商行政管理局为市政府直属正处级行政机构,下设四个直属单位、四个城区分局、开发区分局、9个内设机构(办公室、信息中心、人事科、法规科、市场(合同)规范管理科、商标广告监管科、财务审计科、网络交易监督管理科、机关党办)和黄石市个体协会、消委设置

三、预算收支增减变化情况

2019年我局系统本年收入预算6922.34万元,其中:一般公共预算财政拨款6822.34万元,项目经费拨款(商标奖励款)100万元。本年支出预算6922.34万元:,其中:工资福利性支出5130.17万元,对个人及家庭补助支出779.21万元,商品和服务支出912.96万元,项目支出100万元。

2018年我局系统收入预算7048.93万元,其中:一般公共预算财政拨款6948.93万元,项目经费拨款(商标奖励款)100万元。本年支出预算7048.93万元,其中,工资福利性支出5329.18万元,对个人及家庭补助支出677.94万元,商品和服务支出941.81万元,项目经费拨款(商标奖励款)100万元。

2018年同比2019年本年收入预算减少126.59万元,下降1.83%,其中,一般公共预算财政拨款收入减少126.59万元,下降1.86%,项目经费同比持平。本年支出预算减少126.59万元,下降1.83%,其中,工资福利性支出减少199.01万元,下降3.88%,对个人及家庭补助支出增加101.27万元,增长13%,商品和服务支出减少28.85万元,下降3.16%,项目经费无变化。

四、机关运行经费安排情况

2019年我局系统机关运行经费预算总额为1012.96万元,其中,商品和服务支出912.96万元,项目支出100万元。主要为办公费106.2万元,印刷费15万元,水电费50万元,邮电费12万元,差旅费40万元,维修(护)费10万元,会议费2万元,培训费15万元,公务接待费8万元,劳务费175万元,工会经费78.07万元,福利费97.59万元,公务用车运行维护费104万元,其他交通费200.1万元,商标奖励款100万元。

五、“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,我局系统严格执行政策,从严从紧编制预算,采取各项有效措施,切实控制“三公经费”和行政运行经费,在上年基础上不断压缩“三公”经费。2019年“三公”经费预算112万元,同比2018年预算134万元,减少22万元,下降19.64%,具体安排及变化如下:

因公出国(境)费18年、19年没有安排经费;公务接待费8万元,同比2018年30万元减少22万元,下降275%;公务用车购置及运行费104万元(其中公务用车运行维护费104万元),同比2018年104万元持平。

六、政府采购预算情况

2019年我局系统政府采购预算资金为111.87万元,比2018年预算131.07万元,减少19.2万元。其中,经费拨款(补助)预算安排111.87万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

八、2019年部门预算公开表

01表
2019          
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
                            预算数
本年收入合计 6,922.34 一、本年支出合计 6,922.34 一、本年支出合计 6,922.34
1、财政拨款 6,922.34 1、基本支出 6,822.34 【201】一般公共服务支出 6,922.34
  (1)经费拨款(补助) 6,922.34   (1)工资福利支出 5,130.17 【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款   (2)商品和服务支出 912.96 【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款   (3)对个人和家庭补助支出 779.21 【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出 100.00 【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 【207】文化体育与传媒支出
【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入 【209】社会保险基金支出
(1)?位往来收入 【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入 【211】节能环保支出
(3)教育收?收入 【212】城乡社区支出
(4)上年结余结转 【213】农林水支出
【214】交通运输支出
3、捐赠收入 【215】资源勘探信息等支出
4、公共预算上年结转资金 【216】商业服务业等支出
【217】金融支出
【219】援助其他地区支出
【220】国土海洋气象等支出
【221】住房保障支出
【222】粮油物资储备支出
【223】国有资本经营预算支出
【224】灾害防治及应急管理支持
【227】预备费
【229】其他支出
【230】转移性支出
【231】债务还本支出
【232】债务付息支出
【233】债务发行费用支出
二、结转下年 二、结转下年

 

02表
2019          
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
单位代码     本年收入合计                               捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 6,922.34 6,922.34 6,922.34
行政政法科 6,922.34 6,922.34 6,922.34
031401   市工商行政管理局机关 6,922.34 6,922.34 6,922.34

 

03表
2019          
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
科目代码 科目名称                     
本年支出合计        上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
   工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
201 一般公共服务支出 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
  20138   市场监督管理事务 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
    2013801     行政运行 6,822.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21
    2013899     其他市场监督管理事务 100.00 100.00

 

04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
               预算数         预算数
本年收入合计 6,922.34 一、本年支出合计 6,922.34 一、本年支出合计 6,922.34
1、财政拨款 6,922.34 1、基本支出 6,822.34 【201】一般公共服务支出 6,922.34
  (1)经费拨款(补助) 6,922.34   (1)工资福利支出 5,130.17 【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款   (2)商品和服务支出 912.96 【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款   (3)对个人和家庭补助支出 779.21 【204】公共安全支出
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出 100.00 【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 【207】文化体育与传媒支出
【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入 【209】社会保险基金支出
3、公共预算上年结转资金 【210】医疗卫生与计划生育支出
【211】节能环保支出
【212】城乡社区支出
【213】农林水支出
【214】交通运输支出
【215】资源勘探信息等支出
【216】商业服务业等支出
【217】金融支出
【219】援助其他地区支出
【220】国土海洋气象等支出
【221】住房保障支出
【222】粮油物资储备支出
【223】国有资本经营预算支出
【224】灾害防治及应急管理支持
【227】预备费
【229】其他支出
【230】转移性支出
【231】债务还本支出
【232】债务付息支出
【233】债务发行费用支出
二、结转下年 二、结转下年

 

05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
科目代码 科目名称                     
本年支出合计        上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
   工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
201 一般公共服务支出 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
  20138   市场监督管理事务 6,922.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21 100.00
    2013801     行政运行 6,822.34 6,822.34 5,130.17 912.96 779.21
    2013899     其他市场监督管理事务 100.00 100.00

 

06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
经济科目 本年支出合计             
  经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 6,822.34 6,822.34 6,822.34
工资福利支出 5,130.17 5,130.17 5,130.17
  基本工资 1,084.82 1,084.82 1,084.82
  国家规定津补贴 980.54 980.54 980.54
  奖金 1,547.82 1,547.82 1,547.82
  第十三个月工资 90.40 90.40 90.40
  机关事业单位基本养老保险缴费 431.15 431.15 431.15
  职工基本医疗保险缴费 527.00 527.00 527.00
  住房公积金 468.44 468.44 468.44
商品和服务支出 912.96 912.96 912.96
  办公费 106.20 106.20 106.20
  印刷费 15.00 15.00 15.00
  水电费 50.00 50.00 50.00
  邮电费 12.00 12.00 12.00
  差旅费 40.00 40.00 40.00
  维修(护)费 10.00 10.00 10.00
  会议费 2.00 2.00 2.00
  培训费 15.00 15.00 15.00
  公务接待费 8.00 8.00 8.00
  劳务费 175.00 175.00 175.00
  工会经费 78.07 78.07 78.07
  福利费 97.59 97.59 97.59
  公务用车运行维护费 104.00 104.00 104.00
  其他交通费用 200.10 200.10 200.10
对个人和家庭的补助 779.21 779.21 779.21
  基本离休费 6.84 6.84 6.84
  离休津补贴 13.64 13.64 13.64
  离休奖金 9.36 9.36 9.36
  离休公用部分 0.50 0.50 0.50
  退休奖金 632.90 632.90 632.90
  退休公用部分 25.02 25.02 25.02
  遗属生活补助 3.68 3.68 3.68
  医疗费补助 87.27 87.27 87.27

 

07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出
合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 112.00 112.00
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费 104.00 104.00
  公务用车购置费
  公务用车运行费 104.00 104.00
3、公务接待费 8.00 8.00

 

08表
2019             
单位名称:市工商行政管理局 单位:万元
科目代码 科目名称                     
本年支出合计        上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
   工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(此表无数据)

 

 

 

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索  引  号 011053511-2019-0000010 文       号
发布机构 黄石市工商行政管理局 发布日期 2019-02-13
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开